Avtorjev Blog O Finančnem In Poslovnem

16 Samozaposlenih davčnih olajšav, ki jih ne želite zamuditi

Ne puščajte denarja na mizi. Pridite davčni čas


Če imate svojega šefa, imate veliko finančnih ugodnosti, na primer zaslužite, kar ste vredni in izkoristite davčne olajšave za samozaposlitev. Vendar pa mnogi samozaposleni ogrožajo postopek oddaje davkov, v nekaterih primerih pa jim to preprečuje, da bi začeli domače podjetje. Drugi si ne vzamejo časa za popolno razumevanje prednosti samozaposlitve ob davčnem času in pogrešajo odbitke, ki bi lahko znatno znižali njihov davčni račun.

Davčne olajšave za samozaposlitev in vaše upravičenosti

Tu je seznam 16 davčnih olajšav za samozaposlitev, do katerih ste morda upravičeni. Pomembno je razviti sistem za vložitev in spremljanje prejemkov in stroškov, tako da boste organizirani, ko gre za davčni čas.

  1. Internetne pristojbine - Če imate spletno mesto ali uporabljate internet za poslovanje, je mogoče nekatere ali vse vaše internetne stroške odšteti. Če vi ali vaša družina internet uporabljate tudi v neposlovne namene, lahko odštejete le odstotek stroškov kot čas, ki se uporablja za poslovanje.
  2. Domača pisarna - IRS je poenostavil odbitek domačih pisarn zaradi prepoznavanja vse večjega števila domačih podjetij. Obstajata dva načina za odbitek od domače pisarne. Lažja metoda je poenostavljena možnost, za katero pomnožite kvadratni prostor, ki se uporablja za vašo domačo pisarno, za 5 dolarjev. Na primer, če je vaša domača pisarna 10 metrov na 10 čevljev, pomnožite 100 X 5 USD in dobite 500 USD. Druga ali običajna metoda porabi stroške tako, da pomnožite odstotek prostora, ki ga vaša pisarna zavzame v vašem domu, za vsak veljaven strošek. Na primer, če je vaš dom 2000 kvadratnih čevljev, vaša domača pisarna pa 100 kvadratnih čevljev, stroške domače pisarne, na primer pripomočke pomnožite z 0,05 (100 kvadratnih čevljev je 5 odstotkov 2000 kvadratnih čevljev). Ta možnost je bolj zapletena, vendar lahko povzroči večji odbitek.

  1. Telefonski stroški - Stroška vašega običajnega telefona ne morete odšteti, razen klicev ali storitev, ki so neposredno povezane z vašim podjetjem (npr. Tristransko klicanje). Odštejte lahko celotne stroške, če imate v svojem domu drugo, samo poslovno linijo. Prav tako lahko odštejete stroške mobilnega telefona, povezane s podjetjem. Podobno kot za internetne stroške tudi če svoj mobilni telefon uporabljate tudi za osebno uporabo, lahko odštejete samo neposredne poslovne stroške (tj. Poslovne aplikacije) in odstotek časa, ko telefon uporabljate iz poslovnih razlogov.

  1. Pisarniški material - Pisarniške potrebščine, ki se uporabljajo izključno za vaše podjetje, so odbitne.To vključuje papir, flomastre, črnilo, mape, sponke in vse drugo, kar je potrebno za poslovanje.
  2. Oglaševanje in promocija - To je velik kos številnih proračunov in vključuje vse materiale ali storitve, ki jih uporabljate za promocijo vašega podjetja, vključno s spletnim gostovanjem, vizitkami, oglaševanjem, pristojbinami marketinških agencij ali proizvajalcem promocijskih videoposnetkov itd.
  3. Kotizacije in naročnine - Če spadate v katera koli strokovna združenja, organizacije, ki se povezujejo v mrežo, ali se naročite na revijo, ki vam bo pomagala pri vašem poslovanju, lahko te stroške odštejete.

  1. Licence in dovoljenja - Pristojbine za registracijo podjetij in dovoljenja so odbitne. Če imate pristojbine, povezane z vrsto dejavnosti, ki jo vodite, na primer licenco za nego otroka, jih je mogoče tudi odšteti.
  2. Obroki in zabava - 50 odstotkov stroškov odvoza strank lahko odštejete na kosilo ali večerjo. Vodite dnevnik o tem, kdo je bil na večerji, o čem je bilo govora in kje je potekal obrok. Potrdila shranite za dokazilo.
  3. Oprema - Oprema, kot so računalniki, mobilni telefoni in tiskalniki, je mogoče delno ali v celoti odbiti. Odprta je tudi oprema, potrebna za vodenje vašega podjetja (tj. Oprema za trate za posel v okolju). Pri postavkah z velikimi stroški morate čas odšteti. To se imenuje amortizacija.

  1. Potovanja - Potovanja, povezana s poslovanjem, je mogoče odbiti, če so kratkoročna (ne potovanja za nedoločen čas) in potrebna za poslovanje. Hranite vse prejemke in poslovne informacije, povezane s potovanjem.
  2. Avtomatski stroški - Tako kot odbitek v domači pisarni lahko uporabite preprost izračun, ki pomnožite letno dovoljeno kilometrino s skupnim številom prevoženih poslovnih kilometrov ali pa uporabite dejanske stroške, povezane s poslovno uporabo vašega avtomobila. Ne glede na to, kje ga uporabljate, spremljajte svojo poslovno uporabo, če se vozilo uporablja tudi za osebno uporabo.

  1. Zunanje storitve - Stroški, povezani z vašim podjetjem, kot so davčna in računovodska pomoč ali kakršna koli druga navodila, se običajno odbijejo.
  2. Zavarovalne premije - Če ste samozaposleni in plačujete svoje zdravstveno zavarovanje, lahko odštejete premije, če izpolnjujete določene zahteve. Odštejete lahko tudi življenjsko, premoženjsko, nezgodno ali poslovno zavarovanje.
  3. Najemnina ali najem plačil - Če najamete umetniški studio ali plačujete najem stavbe, boste morda lahko odpisali ta plačila.
  4. Popravila in vzdrževanje - Vključena je lahko oprema za popravilo vašega podjetja ali celo računalnik.

  1. Javne službe - Komunalne storitve vključujejo stroške, kot so elektrika, plin in voda. Vendar vam lahko odpisujete samo odstotek svojih pripomočkov glede na to, kaj se dejansko uporablja v vašem podjetju (navadno pomnoženo s odstotkom prostora, ki ga vaša pisarna zasede v vašem domu).

Vključiti morate tudi zagonske stroške. Razmislite o poslovnih licencah, pravnih pristojbinah, nakupu imena domene, postavitvi poslovne strukture, kot je družba z omejeno odgovornostjo, in najemu grafičnega oblikovalca za izdelavo logotipa. Najem svetovalca ali trenerja je prav tako lahko odbitek, če je povezan s tem, da vam pomaga pri vašem podjetju. Stroški, ki so neposredno ali posredno potrebni za poslovanje, so v bistvu davčno priznani.

Dobra novica je, da vam ni treba sami osvojiti te davčne zveri. Davčni specialist vam lahko pomaga pravilno odšteti predmete. Uporaba strokovnjaka bo tudi zmanjšala vaše revizijsko tveganje, zagotovilo, da se držite davčne zakonodaje in povečate odbitke, do katerih ste upravičeni.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Nisem davčni specialist ali pooblaščeni davčni odvetnik. Podatki, navedeni tukaj, bi morali uporabiti kot splošno vodilo. Za posebna vprašanja o lastnih davkih se obrnite na davčnega strokovnjaka ali poiščite uradne publikacije IRS. Na spletu IRS ima veliko informacij o davku na samozaposlitev.


Sorodni Članki:

✔ - Prednosti lastništva lastnega podjetja

✔ - Odgovore na kanadska vprašanja o davku od dohodka (Small Business Canada)

✔ - 8 Najboljših razvrščevalcev kovancev za nakup v letu 2019


Pomoč? Delite To S Svojimi Prijatelji!