Avtorjev Blog O Finančnem In Poslovnem

9 Davčne olajšave, ki jih je treba sprejeti previdno

Bodite previdni pri vseh teh odštevanjih za poslovne stroške, vključno z amortizacijo, vožnjo, potovanjem, domačim podjetnino, pristojbinami, darili in dodatki.


Kot lastnik podjetja lahko za upravičene davčne olajšave vzamete vse zakonite stroške poslovanja in zmanjšate poslovni davek. Toda nekatere davčne olajšave je lažje ugotoviti kot druge.

Na primer, odštevanje stroškov za oskrbo je precej enostavno, odštevanje in obresti za poslovne nakupe pa je precej enostavno izračunati.

Nekaj ​​zapletenih davčnih stroškov za odbitek

Toda za druge poslovne stroške ni enostavno ugotoviti, kaj je mogoče odbiti in kaj ne. Zato je seznam 7 poslovnih stroškov, na katere morate biti previdni. To ne pomeni, da ne gre za zakonite poslovne stroške, vendar so ti stroški na tem seznamu, ker je odbitek morda omejen ali pa je sprožilec revizije ali pa je zapleteno izračunati.

Dokazovanje odbitkov za poslovne odhodke

Prvič, splošna omejitev za lastnike podjetij: Najpogostejši način, da IRS dobi poslovne davčne zavezance na revizijo, je ta, da nima dokumentov za dokazovanje odbitkov. Poskrbite, da imate poslovne podatke, ki jih potrebujete.

Tu je seznam davčnih olajšav, ki jih je treba upoštevati previdno:

1. Stroški poslovne vožnje

Odbitek stroškov za uporabo vašega avtomobila ali službenega vozila za poslovno vožnjo je zapleten in revizijska rdeča zastava.

Najprej morate odšteti stroške za poslovno uporabo svojega avtomobila, zato morate za poslovne namene voziti vsaj 50% časa. Nato morate BREZPLAČNO pokazati takratne evidence, s katerimi lahko dokažete poslovni namen vseh stroškov vožnje, ne glede na to, ali prevzamete običajne kilometrine ali dejanske stroške.

2. Odbitki domačega poslovnega prostora

IRS natančno preučuje poskuse uveljavljanja odbitka za poslovni poslovni dom. Zlasti želi IRS zagotoviti, da se ta prostor uporablja SAMO za poslovne namene. Tudi enkrat na leto osebna uporaba lahko odtegne odbitek. Drugič, bodite previdni, da odštejete samo dejansko količino prostora, ki se uporablja za posel, in se prepričajte, da v tem prostoru nimate ničesar osebnega. IRS lahko pridete k vam domov in preverite.

3. Darila za zaposlene, bonuse in nagrade

Ta se sliši kot "brez možganov" - vse vrste daril za zaposlene, nagrade in bonuse je treba odšteti za vaše podjetje - nagrajevanje zaposlenih je vsekakor dovoljen strošek poslovanja. Vendar obstajajo omejitve za nekatere od teh izdelkov (darila, na primer, morajo biti majhna), prav tako morate upoštevati, da so nekateri od teh (na primer bonusi) obdavčeni za zaposlenega. Veliko stvari, o katerih morate razmišljati, preden zmanjka in kupite nekaj za zaposlene.

4. Dajatve klubom in organizacijam

Lastniki podjetij bi morali imeti možnost, da se pridružijo klubom za mreženje in za interakcijo z drugimi podjetji v podobnih poklicih. Niso pa vsi odbitki klubov odbitni - na primer pozabite na golf klub, tudi če poslujete, ko ste na igrišču. Sprejemljivi so samo dajatve za poklicne in trgovske organizacije. Nekatere klubske dajatve in stroški so strogo prepovedani, kot politične organizacije.

5. Stroški za poslovna potovanja

Tako kot stroški poslovne vožnje so tudi stroški službenih potovanj omejeni po količini in omejeni. Ali lahko odštejete stroške sprejema zakonca na službenem potovanju? Odvisno je od več dejavnikov. Ali lahko odštejete stroške potovanja od doma? Kaj pa potovanja v tujino? Da, zapleteno je.

6. Obroki in zabava

Od davčnega leta 2018 stroški poslovne zabave niso več odbitki. To pomeni, da ni športnih dogodkov, koncertov ali letovišč. Stroški prehrane so še vedno odbitni, vi pa ste še vedno omejeni na 50% dopustnih stroškov. Zabave za promocijske namene je še vedno mogoče odbiti, na primer skupni dogodek.

7. Amortizacija poslovnih sredstev

To je verjetno najbolj zapleteno odbitek davka od podjetja. Zakoni se spreminjajo, omejitve in omejitve za pospešeno amortizacijo pa se spreminjajo vsako leto. Omejitve za odbitke v oddelku 179 in amortizacijo bonusa so se povečale. To pomeni, da lahko vi in ​​vaš davčni strokovnjak opravite nekaj davčnega načrtovanja. Potrebovali pa boste pomoč nekoga, ki pozna podrobnosti o amortizaciji; je težavno, verjemite mi.

8. Donacije v dobrodelne namene

Korporacije lahko odbijejo donacije v dobrodelne organizacije. Za vse druge vrste poslovanja lahko dobrodelne donacije odštejete prek vaše osebne davčne napovedi.

9. Nakup računalnika

Računalniki so zakoniti poslovni nakupi. Spremembe davčnega zakona so razbremenile omejitve za računalnike, tablice in zunanje naprave (na primer programsko opremo in tiskalnike). Lastnosti niso več na seznamu, vendar morate biti sposobni pokazati, da jih uporabljate vsaj 50 odstotkov časa za poslovanje.

Za računalnike itd. Ni treba omejiti amortizacije, razen če stanejo več kot 2500 dolarjev. To pomeni, da lahko odštejete celotne stroške ene od teh naprav v letu, ko ga je kupilo vaše podjetje in začelo uporabljati.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Podatki v tem članku niso davčni ali pravni nasveti. Davki in predpisi se pogosto spreminjajo in vsaka poslovna situacija je edinstvena. O morebitnih davčnih olajšavah se pogovorite s svojim davčnim strokovnjakom.


Sorodni Članki:

✔ - Poslovno zavarovanje za vaše domače poslovanje

✔ - Izboljšanje logistike skladišč z izbiro naročil

✔ - Davčne prednosti in slabosti LLC-ja


Pomoč? Delite To S Svojimi Prijatelji!